Jak rozpocząć działalność gospodarczą w USA jako obcokrajowiec
Rozpoczęcie działalności gospodarczej z siedzibą w USA jako obcokrajowiec może być długą drogą, ale kraj ten ułatwia zarejestrowanie firmy i otwarcie firmy. Nauka języka angielskiego jest podstawowym wymogiem, jeśli planujesz robić interesy z Amerykanami, ale inne aspekty, takie jak zgłoszenie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN) i wybór typu firmy, mogą sprawić, że sprawy będą bardziej zagmatwane.
Wybierz strukturę firmy
Większość obcokrajowców, mówi doradca podatkowy i prawnik Schwartz International, Richard Hartnig, decyduje się na założenie korporacji C, która może rozwijać się, oferując nieograniczone akcje i jest zazwyczaj bardziej atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych, mimo że jej zyski są dwukrotnie opodatkowane, najpierw na poziomie korporacyjnym., a następnie jako dywidendy dla akcjonariuszy.
W przypadku akcjonariuszy korporacyjnych korzyści są zwykle oczywiste: akcjonariusze korporacyjni zwykle kwalifikują się do niższej stopy dywidendy. Dopóki firma amerykańska nie posiada głównie nieruchomości, spółka dominująca nie będzie płacić zysków kapitałowych, gdy sprzedaje spółkę zależną w USA. Nawet indywidualnym zagranicznym właścicielom prawdopodobnie najlepiej będzie mieć korporację C, mówi Hartnig, ponieważ struktura ta ochroni ich przed bezpośrednią kontrolą IRS. „Zagraniczni obywatele bardzo, bardzo wahają się przed umieszczeniem swoich nazwisk w amerykańskich listach podatkowych ”, mówi.
Oczywiście właściciele korporacji C płacą więcej za tę tarczę w wyniku podwójnego opodatkowania. Jednak w wielu przypadkach planiści podatkowi mogą wykorzystać pensje, koszty emerytalne i inne wydatki, aby zmniejszyć dochody osób prawnych i wyeliminować większość podwójnego opodatkowania.
Mimo wszystko, w niektórych przypadkach – zwykle w zależności od specyfiki rodzimego prawa podatkowego – spółka komandytowa może być najlepszą strukturą biznesową. W spółce komandytowej wspólnicy bez kontroli zarządczej mają ograniczoną odpowiedzialność, a zyski są przekazywane członkom, którzy płacą podatek dochodowy od ich indywidualnego zeznania podatkowego.
Wybierz stan, w którym chcesz zarejestrować swoją firmę
Działalność firmy powinna określać, gdzie się znajduje. Jeśli jeden stan dominuje na swoim rynku, najlepiej jest go włączyć – nie ma sposobu, aby uniknąć zobowiązań związanych z prowadzeniem interesów, powiedzmy, w Kalifornii, słynnej jurysdykcji o wysokich kosztach, rejestrując się w Nevadzie lub Delaware, dwóch słynnych stanach o niskim obciążeniu. Z drugiej strony, jeśli biznes nie będzie skoncentrowany w jakimkolwiek stanie, większość doradców prawdopodobnie zaleci włączenie do Delaware, a następnie Nevady.
Wynika to po części z „elastycznego” prawa korporacyjnego stanu Delaware, które zapewnia hojną ochronę akcjonariuszom i dyrektorom, a także z powodu jego przyjaznych dla osób postronnych zasad. (Poza tym, że nie wymaga się ani lokalnego adresu fizycznego ani konta bankowego, Delaware udostępnia swoją stronę internetową poświęconą prawu korporacyjnemu w 10 językach). 'starał się poznać wymagania bardziej odległych stanów.
Zarejestrować
Formy i inne wymagania dotyczące tworzenia podmiotu gospodarczego różnią się nieco w zależności od stanu. Oto jak działa inkorporacja w Delaware, która służy jako uproszczony model dla wielu stanów:
- Dyrektorzy firmy wybierają unikalną nazwę.
- Wybierają zarejestrowanego agenta, który jest w stanie otrzymać dokumenty prawne dla firmy. (Firma posiadająca fizyczny adres w stanie może służyć jako własny agent, ale nie jest to prawdą w innych stanach, takich jak Kalifornia).
- Firma wypełnia jednostronicowe świadectwo założycielskie, w którym określa nazwę firmy, nazwę i adres zarejestrowanego agenta, całkowitą liczbę i wartość nominalną akcji, które korporacja jest uprawniona do wydania, a także nazwę i adres do korespondencji integrator. Opłaty zaczynają się od 89 USD i rosną głównie w zależności od ilości wyemitowanych akcji lub zgromadzonego kapitału.1
Po zarejestrowaniu firmy musi złożyć raport (50 USD) i płacić podatek franczyzowy (od 175 USD) rocznie. Chociaż istnieje wiele usług online, które pomagają w tworzeniu podmiotów za oddzielną opłatą, która może sięgać kilkuset dolarów, dokumenty są generalnie dość proste, a stany (zwykle za pośrednictwem swojego sekretarza stanu) zwykle zapewniają wytyczne online, aby pomóc osobom fizycznym złożyć odpowiednią dokumentację.
Uzyskaj numer identyfikacyjny pracodawcy
Employer Identification Number (EIN) jest konieczne nie tylko do zatrudniania pracowników, ale aby otworzyć konto bankowe, podatki płacić, lub częściej, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności. Złóż wniosek o numer EIN bezpłatnie bezpośrednio w urzędzie skarbowym i unikaj wielu usług online z podobnymi do rządu adresami internetowymi, które pobierają opłaty za tę usługę. Ale jeśli główny urzędnik amerykańskiej firmy (którego IRS nazywa „stroną odpowiedzialną”) nie uzyskał już od agencjioddzielnego numeru identyfikacyjnego podatnika, nie może ubiegać się o numer EIN online – musi złożyć wniosek pocztą lub faksem, a jeśli formularz zawiera prośbę o podanie numeru identyfikacyjnego podatnika, wpisz „zagraniczny / brak”.
Po uzyskaniu numeru EIN należy rozważyć zakup porównawczy, aby znaleźć firmowe konto bankowe, które spełnia Twoje określone potrzeby. Niektóre kluczowe czynniki, które należy przeanalizować, obejmują nagrody, dostęp do usług stacjonarnych i internetowych, wygodę dokonywania wpłat gotówkowych oraz możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania depozytów.
Podsumowanie
W większości przypadków obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą lub inwestujący w Stanach Zjednoczonych powinni założyć krajową korporację. Przed podjęciem decyzji skonsultuj się z ekspertami w zakresie prawa podatkowego zarówno w swoim kraju, jak iw Stanach Zjednoczonych, ponieważ przepisy dotyczące obcokrajowców mogą być bardziej złożone niż w przypadku obywateli.